1057421-655-SE23Recepción conforme
CS Compra de Refrigerantes 611 - Folio N° 31.730 - 2204011 (fbr)
- Total
- $24.000
- Neto
- $20.168
- Impuestos
- $3.832
CS Compra de refrigerantes 611 y, desde Licitación ID 1057421-10-LE21. Resolución N° 183. Solicitud de Adquisición N° 31.730 emitida por Sr. Jorge Jara Oliva, Jefe Unidad de Mantención del Hospital de Laja. Aceptar OC previa emisión de la factura. Remitir su DTE en formato XML al correo de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com o recepcion@custodium.com La factura será pagada por la Tesorería General de la República a los 30 días de emitida, puede obtener comprobante en la página www.tgr.cl" en la opción "Consulta de pago proveedores".
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