1057421-655-SE23Recepción conforme

CS Compra de Refrigerantes 611 - Folio N° 31.730 - 2204011 (fbr)

Total
$24.000
Neto
$20.168
Impuestos
$3.832
Descripción

CS Compra de refrigerantes 611 y, desde Licitación ID 1057421-10-LE21. Resolución N° 183. Solicitud de Adquisición N° 31.730 emitida por Sr. Jorge Jara Oliva, Jefe Unidad de Mantención del Hospital de Laja. Aceptar OC previa emisión de la factura. Remitir su DTE en formato XML al correo de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com o recepcion@custodium.com La factura será pagada por la Tesorería General de la República a los 30 días de emitida, puede obtener comprobante en la página www.tgr.cl" en la opción "Consulta de pago proveedores".

Partes
Proveedor
JOSÉ ARCADIO TRONCOSO SARAVIA6.507.202-5
Licitación de origen
1057421-10-LE21
Proceso
  1. Creación
    22-09-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    22-09-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    29-09-2023, 12:00 a. m.