1057421-34-SE23Recepción conforme

CS- SACOS DE PELLET PARA SALA CUNA - FOLIO N° 28.235 - 2203003 (FBR)

Total
$699.304
Neto
$587.650
Impuestos
$111.654
Descripción

CS- SACOS DE PELLET PARA SALA CUNA - FOLIO N° 28.235 - 2203003 (FBR) Solicitado por Sra. Patricia Venegas Pérez, Ed. Párvulo Sala Cuna Aceptar OC previa emisión de la factura. Remitir su DTE en formato XML al correo de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com El DTE emitido debe incluir correctamente el ID de la OC en el campo de referencia 801.- La factura será pagada por la Tesorería General de la República a los 30 días de emitida, puede obtener comprobante en la página www.tgr.cl" en la opción "Consulta de pago proveedores".

Partes
Proveedor
RODRIGO ANANIAS77.035.303-3
Licitación de origen
1057421-7-LQ20
Proceso
  1. Creación
    23-01-2023, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    23-01-2023, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    26-01-2023, 12:00 a. m.