1057421-34-SE23Recepción conforme
CS- SACOS DE PELLET PARA SALA CUNA - FOLIO N° 28.235 - 2203003 (FBR)
- Total
- $699.304
- Neto
- $587.650
- Impuestos
- $111.654
CS- SACOS DE PELLET PARA SALA CUNA - FOLIO N° 28.235 - 2203003 (FBR) Solicitado por Sra. Patricia Venegas Pérez, Ed. Párvulo Sala Cuna Aceptar OC previa emisión de la factura. Remitir su DTE en formato XML al correo de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com El DTE emitido debe incluir correctamente el ID de la OC en el campo de referencia 801.- La factura será pagada por la Tesorería General de la República a los 30 días de emitida, puede obtener comprobante en la página www.tgr.cl" en la opción "Consulta de pago proveedores".
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