1057421-248-SE23Recepción conforme

CS- PROGRAMA PESPI ,ITEM 22.12.999.015, FOLIO 28.640(crb)

Total
$408.431
Neto
$343.219
Impuestos
$65.212
Descripción

CS- PROGRAMA PESPI ,ITEM 22.12.999.015, FOLIO 28.640(crb) Aceptar OC previa emisión de la factura. Remitir su DTE en formato XML al correo de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com El DTE emitido debe incluir correctamente el ID de la OC en el campo de referencia 801.- La factura será pagada por la Tesorería General de la República a los 30 días de emitida, puede obtener comprobante en la página www.tgr.cl" en la opción "Consulta de pago proveedores". Magaly Cifuentes

Partes
Proveedor
RODRIGO ANANIAS77.035.303-3
Licitación de origen
1057421-7-LQ20
Proceso
  1. Creación
    13-04-2023
  2. Envío a proveedor
    13-04-2023
  3. Aceptación
    17-04-2023