1057421-129-SE24Recepción conforme

CS Compra de Insumos y Stock de Ambulancias - Folio N° 34.834 - 2204011 (fbr)

Total
$93.015
Neto
$78.164
Impuestos
$14.851
Descripción

CS Compra de Insumos y Stock de Ambulancias - Folio N° 34.834 - 2204011 (fbr) y, desde Licitación ID 1057421-10-LE21. Resolución N° 183. Solicitud de Adquisición N° 34.834 emitida por Srta. Audolia Matamala Provoste, Coordinador de Movilización del Hospital de Laja. Aceptar OC previa emisión de la factura. Remitir su DTE en formato XML al correo de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com o recepcion@custodium.com La factura será pagada por la Tesorería General de la República a los 30 días de emitida, puede obtener comprobante en la página www.tgr.cl" en la opción "Consulta de pago proveedores".

Partes
Proveedor
JOSÉ ARCADIO TRONCOSO SARAVIA6.507.202-5
Licitación de origen
1057421-10-LE21
Proceso
  1. Creación
    05-03-2024
  2. Envío a proveedor
    05-03-2024
  3. Aceptación
    06-03-2024