1057421-102-SE24Recepción conforme

CS- Compra de materiales U. Mantención - Folio N° 34.516 - 2204010 (fbr)

Total
$54.289
Neto
$45.621
Impuestos
$8.668
Descripción

CS-COMPRA MATERIALES NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE TRABAJOS A CARGO DE LA UNIDAD DE MANTENCION. ADJUNTO COTIZACION Aceptar OC previa emisión de la factura. Remitir su DTE en formato XML al correo de intercambio: dipresrecepcion@custodium.com o recepcion@custodium.com El DTE emitido debe incluir correctamente el ID de la OC en el campo de referencia 801.-

Partes
Proveedor
RODRIGO ANANIAS77.035.303-3
Licitación de origen
1057421-7-LQ20
Proceso
  1. Creación
    16-02-2024
  2. Envío a proveedor
    16-02-2024
  3. Aceptación
    21-02-2024