1051765-989-SE25Recepción conforme

DIRREG.ÑUBLE /ADQUISICION ARTICULOS DE ASEO

Total
$4.499.152
Neto
$3.780.800
Impuestos
$718.352
Descripción

FACTURAR A: GENDARMERÍA DE CHILE DIRECCIÓN REGIONAL DE ÑUBLE AV. LIBERTAD N° 219, CHILLÁN RUT: 62.000.570-3 GIRO: FISCAL DESPACHAR A: LA MISMA DIRECCIÓN CONTACTO: ARTURO AMPAI FUUENTES/ FONO: 44-2988110 ÁREA TRANSACCIONAL: 1004222/ ITEM DE IMPUTACIÓN: 2204007 "MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"/ PROGRAMA: 01/ FOLIO: 1. Se instruye la obligación dentro de 72 horas de emitida una factura, deben enviar archivo XML a la casilla dipresrecepcion@custodium.com de lo contrario el sistema reclamara la factura (rechazada)

Partes
Proveedor
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA14.205.876-6
Licitación de origen
1051765-20-LE25
Proceso
  1. Creación
    15-10-2025
  2. Envío a proveedor
    15-10-2025
  3. Aceptación
    27-10-2025