1048-217-AG26Enviada a proveedor
ADQ. MATERIALES GRAFICOS Y ARTICULOS CORPORATIVOS, SEGUN MEMO N° 819 FOMIL
- Total
- $1.110.151
- Neto
- $932.900
- Impuestos
- $177.251
Compra generada desde Memorándum N°819; Dirección de DIDECO, Solicitud de Pedido N°165. Cotización N°1048-169-COT26. La Orden de Compra debe quedar en estado ACEPTADA para recepción de productos. Posteriormente y contra factura, la Municipalidad dará el estado de Recepción Conforme para su tramitación y posterior pago. Se debe coordinar con anticipación la entrega de productos. Obligatoriamente enviar FACTURA y DATOS DE TRANSFERENCIA a los siguientes correos - adquisiciones.facturas@eltabo.cl - adquisiciones.compras@eltabo.cl - adquisiciones@eltabo.cl - pagos@eltabo.cl
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