1048-217-AG26Enviada a proveedor

ADQ. MATERIALES GRAFICOS Y ARTICULOS CORPORATIVOS, SEGUN MEMO N° 819 FOMIL

Total
$1.110.151
Neto
$932.900
Impuestos
$177.251
Descripción

Compra generada desde Memorándum N°819; Dirección de DIDECO, Solicitud de Pedido N°165. Cotización N°1048-169-COT26. La Orden de Compra debe quedar en estado “ACEPTADA” para recepción de productos. Posteriormente y contra factura, la Municipalidad dará el estado de “Recepción Conforme” para su tramitación y posterior pago. Se debe coordinar con anticipación la entrega de productos. Obligatoriamente enviar FACTURA y DATOS DE TRANSFERENCIA a los siguientes correos - adquisiciones.facturas@eltabo.cl - adquisiciones.compras@eltabo.cl - adquisiciones@eltabo.cl - pagos@eltabo.cl

Partes
Organismo comprador
I MUNICIPALIDAD DE EL TABO
Proveedor
SOCIEDAD COMERCIAL CRV SPA76.009.245-2
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    01-06-2026
  2. Envío a proveedor
    01-06-2026