1039-540-SE25Recepción conforme

RFC SIRE N°672 REPARACIÓN Y MANTENCIÓN CAMIONETAS

Total
$5.323.949
Neto
$4.473.907
Impuestos
$850.042
Descripción

-La presente Orden de Compra debe ser aceptada a través de la plataforma de Mercado Público. La entrega de los productos y/o servicios se debe realizar mediante una Guía de Despacho. La facturación se debe realizar una vez el servicio sea recepcionado conforme mediante la plataforma de Mercado Público. Al momento de emitir la respectiva factura, debe indicar el ID de la presente Orden de Compra en el campo FOLIO (campo 801 del xml) para ser aceptada por el sistema de DTE. Ejemplo: 1039-XXX-XX25

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
MARÍA ISABEL HERMAN OSSANDÓN6.989.602-2
Licitación de origen
1039-7-LP25
Proceso
  1. Creación
    17-12-2025
  2. Envío a proveedor
    17-12-2025
  3. Aceptación
    18-12-2025