Alimentación Unidades Sire 674
- Total
- $915.000
- Neto
- $915.000
- Impuestos
- $0
DEFA DEPRIF* Servicio provisión de tarjetas de alimentación DESDE 1038-2-LE26 Nota1: Aceptar OC a través de plataforma www.mercadopublico.cl Nota2: Por ser esta una Orden de Compra del portal mercadopublico, se solicita al momento de generar factura indicar en los campos REFERENCIA (opción orden de compra) y FOLIO (indicar número de la orden de compra tal cual, es decir 1038 guion número del medio guion SE26, AG26 o TD26). En este caso 1038- Nota3: Al momento de emitir la factura debe ser enviada a correo windte_dte@custodium.com Nota4; Se solicita al proveedor enviar datos actualizados para generar los procesos de pagos vía transferencia electrónica al correo Jaime.caro@conaf.cl Nombre Rut N° Cuenta Tipo de Cuenta Banco Correo electrónico notificación
- Organismo comprador
- CORP NACIONAL FORESTAL
- Proveedor
- SOCIEDAD DE CONFECCIONES CLER LIMITADA76.045.081-2
- Licitación de origen
- 1038-2-LE26
- Creación04-05-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor04-05-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación06-05-2026, 12:00 a. m.