OI 2464 DASP 1038-31-LE24
- Total
- $479.660
- Neto
- $403.076
- Impuestos
- $76.584
MAQUINAS Y EQUIPOS ASP MAGALLANES DESDE 1038-31-LE24 OC emitida por www.mercadopublico.cl Nota1: Aceptar OC a través de plataforma www.mercadopublico.cl Nota2: Por ser esta una Orden de Compra del portal mercadopublico, se solicita al momento de generar factura indicar en los campos REFERENCIA (opción orden de compra) y FOLIO (indicar número de la orden de compra) Nota3: Al momento de emitir la factura debe ser enviada a correo windte_dte@custodium.com Tener presente que si el envió es superior a las 72 horas de emisión de la factura, esta será rechazada automáticamente Nota4; Se solicita al proveedor enviar datos actualizados para generar los procesos de pagos vía transferencia electrónica al correo electrónico Jaime.caro@conaf.cl Nombre Rut N° Cuenta Tipo de Cuenta Banco Correo electrónico notificación Nota5: Les recordamos que deben revisar el pago de sus facturas en www.tgr.cl o en el link disponible en www.mercadopublico.cl ya que desde mayo de 2020 es la entidad
- Organismo comprador
- CORP NACIONAL FORESTAL
- Proveedor
- FERRETERIA EL AGUILA SPA83.957.900-4
- Licitación de origen
- 1038-31-LE24
- Creación13-12-2024
- Envío a proveedor13-12-2024
- Aceptación18-12-2024