1038-421-AG24Recepción conforme

sae 634 bATERIA mnlp Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1038-170-COT24

Total
$1.188.685
Neto
$998.895
Impuestos
$189.790
Descripción

Orden de Compra codigo: 1038-421-AG24 dirigida a COMERCIAL EO LIMITADA OC emitida por www.mercadopublico.cl Nota1: Aceptar OC a través de plataforma www.mercadopublico.cl Nota2: Por ser esta una Orden de Compra del portal mercadopublico, se solicita al momento de generar factura indicar en los campos REFERENCIA (opción orden de compra) y FOLIO (indicar número de la orden de compra) Nota3: Al momento de emitir la factura debe ser enviada a correo windte_dte@custodium.com Tener presente que si el envió es superior a las 72 horas de emisión de la factura, esta será rechazada automáticamente Nota4; Se solicita al proveedor enviar datos actualizados para generar los procesos de pagos vía transferencia electrónica al correo electrónico Jaime.caro@conaf.cl Nombre Rut N° Cuenta Tipo de Cuenta Banco Correo electrónico notificación

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
Eduardo Jose76.227.322-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    25-11-2024
  2. Envío a proveedor
    26-11-2024
  3. Aceptación
    28-11-2024