1038-40-SE23Enviada a proveedor
SERVICIO DE MANT. Y REP. BOMBA DE AGUA SAE N°17
- Total
- $988.176
- Neto
- $830.400
- Impuestos
- $157.776
Descripción
ES REQUISITO PARA EL PROVEEDOR: *Aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en ChileProveedores.cl *Indicar el ID de la Orden de Compra en la factura para que ésta pueda ingresar al proceso de pago CONAF. Emitir Factura una vez recibido conforme los BB y/o SS. La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de emisión. EMAIL ENVIO FACTURA windte_dte@custodium.com El proveedor podrá facturar una vez que se hayan recibido conforme los BB y/o SS indicar FOLIO: Debe indicar el ID de la orden de compra. . PAGO PROVEEDORES: *61-2238684-215 Jaime.caro@conaf.clPago de facturas serán realizadas a contar del 1 de mayo por Tesorería General de la República, teniendo un plazo de 30 dias de pago
Partes
- Organismo comprador
- CORP NACIONAL FORESTAL
- Proveedor
- Juan Carlos76.806.067-3
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación23-02-2023
- Envío a proveedor24-02-2023