Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1038-92-COT22
- Total
- $578.340
- Neto
- $486.000
- Impuestos
- $92.340
TENER PRESENTE OC emitida por www.mercadopublico.cl Nota1: Aceptar OC a través de plataforma www.mercadopublico.cl Nota2: Por ser esta una Orden de Compra del portal mercadopublico, se solicita al momento de generar factura indicar en los campos REFERENCIA (opción orden de compra) y FOLIO (indicar número de la orden de compra) Nota3: Al momento de emitir la factura debe ser enviada a correo windte_dte@custodium.com Tener presente que si el envió es superior a las 72 horas de emisión de la factura, esta será rechazada automáticamente Nota4; Se solicita al proveedor enviar datos actualizados para generar los procesos de pagos vía transferencia electrónica al correo electrónico Jaime.caro@conaf.cl Nombre Rut N° Cuenta Tipo de Cuenta Banco Correo electrónico notificación Nota5: Les recordamos que deben revisar el pago de sus facturas en www.tgr.cl o en el link disponible en www.mercadopublico.cl ya que desde mayo de 2020 es la entidad que realiza los pagos a los proveedore
- Organismo comprador
- CORP NACIONAL FORESTAL
- Proveedor
- SUCVISUAL SPA77.120.814-2
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación12-12-2022
- Envío a proveedor13-12-2022
- Aceptación03-01-2023