SAE 476 VIVERO ORDEN DE COMPRA DESDE 1038-26-LE23
- Total
- $13.084.050
- Neto
- $10.995.000
- Impuestos
- $2.089.050
Postes y Piquetes de lenga de Lenga XII REGION DESDE 1038-26-LE23 OC emitida por www.mercadopublico.cl Nota1: Aceptar OC a través de plataforma www.mercadopublico.cl Nota2: Por ser esta una Orden de Compra del portal mercadopublico, se solicita al momento de generar factura indicar en los campos REFERENCIA (opción orden de compra) y FOLIO (indicar número de la orden de compra) Nota3: Al momento de emitir la factura debe ser enviada a correo windte_dte@custodium.com Tener presente que si el envió es superior a las 72 horas de emisión de la factura, esta será rechazada automáticamente Nota4; Se solicita al proveedor enviar datos actualizados para generar los procesos de pagos vía transferencia electrónica al correo electrónico Jaime.caro@conaf.cl Nombre Rut N° Cuenta Tipo de Cuenta Banco Correo electrónico notificación Nota5: Les recordamos que deben revisar el pago de sus facturas en www.tgr.cl o en el link disponible en www.mercadopublico.cl ya que desde mayo de 2020 e
- Organismo comprador
- CORP NACIONAL FORESTAL
- Proveedor
- Servicios Turísticos Santana E.I.R.L.76.014.258-1
- Licitación de origen
- 1038-26-LE23
- Creación04-12-2023
- Envío a proveedor04-12-2023
- Aceptación11-12-2023