1038-368-SE23Aceptada

SAE N°402- Mobiliario Unidades Asesoras y DEFA

Total
$5.199.985
Neto
$4.369.735
Impuestos
$830.250
Descripción

ES REQUISITO PARA EL PROVEEDOR: *Aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en ChileProveedores.cl *Indicar el ID de la Orden de Compra en la factura para que ésta pueda ingresar al proceso de pago CONAF. Emitir Factura una vez recibido conforme los BB y/o SS. La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de emisión. EMAIL ENVIO FACTURA windte_dte@custodium.com El proveedor podrá facturar una vez que se hayan recibido conforme los BB y/o SS indicar FOLIO: Debe indicar el ID de la orden de compra. . PAGO PROVEEDORES: *61- 2238684-215 Jaime.caro@conaf.clPago de facturas serán realizadas a contar del 1 de mayo por Tesorería General de la Republica.

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Proveedor
COMERCIAL PUNTA ARENAS LTDA78.428.730-0
Licitación de origen
1038-24-LE23
Proceso
  1. Creación
    30-11-2023
  2. Envío a proveedor
    30-11-2023
  3. Aceptación
    01-12-2023