1038-34-SE24Recepción conforme

SAES N°79 N°80-SERV. LIMPIEZA DE DUCTOS Y VACIADO

Total
$2.312.444
Neto
$1.943.230
Impuestos
$369.214
Descripción

ES REQUISITO PARA EL PROVEEDOR: *Aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en ChileProveedores.cl *Indicar el ID de la Orden de Compra en la factura para que ésta pueda ingresar al proceso de pago CONAF. Emitir Factura una vez recibido conforme los BB y/o SS. La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de emisión. EMAIL ENVIO FACTURA windte_dte@custodium.com El proveedor podrá facturar una vez que se hayan recibido conforme los BB y/o SS indicar FOLIO: Debe indicar el ID de la orden de compra. . PAGO PROVEEDORES: *61-2238684-215 Jaime.caro@conaf.clPago de facturas serán realizadas a contar del 1 de mayo por Tesorería General de la Republica.

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    08-02-2024
  2. Envío a proveedor
    08-02-2024
  3. Aceptación
    26-02-2024