1038-28-SE23Recepción conforme
SERVICIO DE VACIADO DE FOSA 3M3 SAE N°34
- Total
- UF 5,71
- Neto
- UF 4,8
- Impuestos
- UF 0,91
Descripción
ES REQUISITO PARA EL PROVEEDOR: *Aceptar la Orden de Compra en www.mercadopublico.cl y estar Hábil en ChileProveedores.cl *Indicar el ID de la Orden de Compra en la factura para que ésta pueda ingresar al proceso de pago CONAF. Emitir Factura una vez recibido conforme los BB y/o SS. La fecha de la factura debe ser igual a la fecha de emisión. EMAIL ENVIO FACTURA windte_dte@custodium.com El proveedor podrá facturar una vez que se hayan recibido conforme los BB y/o SS indicar FOLIO: Debe indicar el ID de la orden de compra. . PAGO PROVEEDORES: *61-2238684-215 Jaime.caro@conaf.clPago de facturas serán realizadas a contar del 1 de mayo por Tesorería General de la República, teniendo un plazo de 30 dias de pago
Partes
- Organismo comprador
- CORP NACIONAL FORESTAL
- Proveedor
- Soc. Comercial y de Servicios Rupitet Ltda.77.609.980-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación10-02-2023
- Envío a proveedor10-02-2023
- Aceptación10-02-2023