ORDEN DE COMPRA DESDE 1038-3-LE26
- Total
- $6.069.000
- Neto
- $5.100.000
- Impuestos
- $969.000
SERVICIO MANTENCION REPARACION LIMPIEZA CALDERAS DESDE 1038-3-LE26 se solicita siga las indicaciones para facturacion Orden de Compra (OC) emitida por www.mercadopublico.cl Nota1: Aceptar OC a través de plataforma www.mercadopublico.cl Nota2: Por ser esta una Orden de Compra del portal mercadopublico, se solicita al momento de generar factura indicar en los campos REFERENCIA (opción orden de compra) y FOLIO (indicar número de la orden de compra) Nota3: Al momento de emitir la factura debe ser enviada a correo windte_dte@custodium.com Tener presente que si el envió es superior a las 72 horas de emisión de la factura, esta será rechazada automáticamente Nota4; Se solicita al proveedor enviar datos actualizados para generar los procesos de pagos vía transferencia electrónica al correo electrónico Jaime.caro@conaf.cl debe enviar datos bancarios actualizados Nombre Rut N° Cuenta Tipo de Cuenta Banco Correo electrónico notificación
- Organismo comprador
- CORP NACIONAL FORESTAL
- Proveedor
- TECCNICAL Y CIA LTDA.76.195.694-9
- Licitación de origen
- 1038-3-LE26
- Creación20-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor25-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación26-02-2026, 12:00 a. m.