1038-178-SE23Recepción conforme
Insumos computacionales DEFA SC N°237-277
- Total
- $959.940
- Neto
- $959.940
- Impuestos
- $0
Descripción
SC N°237-277 ACCESORIOS COMPUTACIONALES SECCIONES DEFA Nota1: Aceptar OC a través de plataforma www.mercadopublico.cl Nota2: Por ser esta una Orden de Compra del portal mercadopublico, se solicita al momento de generar factura indicar en los campos REFERENCIA (opción orden de compra) y FOLIO (indicar número de la orden de compra tal cual, es decir 1038 guion número del medio guion SE23 o AG23). En este caso 1038-.. Nota3: Al momento de emitir la factura debe ser enviada a correo windte_dte@custodium.com Nota4; Se solicita al proveedor enviar datos actualizados para generar los procesos de pagos vía transferencia electrónica al correo Jaime.caro@conaf.cl Nombre Rut N° Cuenta Tipo de Cuenta Banco Correo electrónico notificación
Partes
- Organismo comprador
- CORP NACIONAL FORESTAL
- Proveedor
- Autocenter77.829.700-0
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
Proceso
- Creación19-07-2023, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor19-07-2023, 12:00 a. m.
- Aceptación20-07-2023, 12:00 a. m.