1038-103-SE25Recepción conforme

SAIRE 120 SIC 212 DEPRIF MANTENCION TECHUMBRE ORDEN DE COMPRA DESDE 1038-3-LE25

Total
$35.939.059
Neto
$30.200.890
Impuestos
$5.738.169
Descripción

Mantenimiento y Reparación Infraestructura DEPRIF DESDE 1038-3-LE25 OC emitida por www.mercadopublico.cl Nota1: Aceptar OC a través de plataforma www.mercadopublico.cl Nota2: Por ser esta una Orden de Compra del portal mercadopublico, se solicita al momento de generar factura indicar en los campos REFERENCIA (opción orden de compra) y FOLIO (indicar número de la orden de compra) Nota3: Al momento de emitir la factura debe ser enviada a correo windte_dte@custodium.com Tener presente que si el envió es superior a las 72 horas de emisión de la factura, esta será rechazada automáticamente Nota4; Se solicita al proveedor enviar datos actualizados para generar los procesos de pagos vía transferencia electrónica al correo electrónico Jaime.caro@conaf.cl Nombre Rut N° Cuenta Tipo de Cuenta Banco Correo electrónico notificación pp 3 ue 403 pt 30 306 39 39

Partes
Organismo comprador
CORP NACIONAL FORESTAL
Licitación de origen
1038-3-LE25
Proceso
  1. Creación
    13-05-2025
  2. Envío a proveedor
    15-05-2025
  3. Aceptación
    15-05-2025