PAGO CAMIONES CISTERNA/CANTER MES ENERO 1036-20-LR24
- Total
- $89.316.958
- Neto
- $75.056.267
- Impuestos
- $14.260.691
SERVICIO DE ARRIENDO DE MÓVILES PARA TRANSPORTE DE AGUA Y PERSONAL DE BRIGADAS DEL DEPARTAMENTO DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS FORESTALES PARA LOS PERIODOS 2024-2025, 2025-2026 Y 2026-2027 DESDE 1036-20-LR24 y 1036-20-R124. SEGÚN SIRE N° 402 SIC N°445 Pago enero proporcional a operatividad de patentes (PLAN BASE): -TTSY-86, pago mes de enero -TTSY-87, pago mes de enero -TTSY-89, pago mes de enero -TTSY-90, pago mes de enero -TTSY-91, pago mes de enero -TTSY-93, pago mes de enero DESCUENTO DE INOPERATIVIDAD PATENTE TTSY-87, DÍA 29 DE DICIEMBRE DE 2025 DESDE LAS 11:00-11:39hrs, 39min = 1hrs INOPERATIVO, conductor atrasado $39.733. Calculo valor día en base a 30 días mensuales. Proveedor deberá aceptar orden de compra. Indicar en factura Orden de Compra. Emitir factura electrónica una vez recibido conforme los BB y/o SS a windte_dte@custodium.com
- Organismo comprador
- CORP NACIONAL FORESTAL
- Proveedor
- SERVICIOS DE TRANSPORTE CARLOS URIBE MEDINA E.I.R.L.76.805.099-6
- Licitación de origen
- 1036-20-LR24
- Creación27-01-2026
- Envío a proveedor06-02-2026
- Aceptación06-02-2026