1031849-138-SE22Recepción conforme
ORDEN DE COMPRA DESDE 1031849-7-LP19
- Total
- $1.895.451
- Neto
- $1.592.816
- Impuestos
- $302.635
CONVENIO INSTALACIÓN DE RED DE CABLEADO DE DATOS DESDE 1031849-7-LP19 ITEM PRESUPUESTARIO: 22.06.007 Mantenimiento y Reparación de Equipos Informáticos ORDEN DE TRABAJO DE FECHA:30/05/22 OFICINA UNIDAD DE OBRAS NORMALIZACION HOSPITAL LAS HIGUERAS
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