1028871-980-SE25Recepción conforme
P02_484_13185_MTTO_MATERIAL MANT REPARACION_MAYO2025
- Total
- $171.202
- Neto
- $143.867
- Impuestos
- $27.335
MEMO N°63/26.05.2025; ENCARGADO SSGG; A:JEFE DE ADM Y FINANZAS (S):FONDO;MANTENIMIENTO: MATERIAL ELECTRICO: REPARACIONES MENORES EN ESCUELA VIRGINIA SAN ROMAN Y LICEO ITSEP; ITEM:09.21.02.22.04.010. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56976170332 , VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO, constanza.cepeda@slephuasco.cl
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