1028871-980-SE25Recepción conforme

P02_484_13185_MTTO_MATERIAL MANT REPARACION_MAYO2025

Total
$171.202
Neto
$143.867
Impuestos
$27.335
Descripción

MEMO N°63/26.05.2025; ENCARGADO SSGG; A:JEFE DE ADM Y FINANZAS (S):FONDO;MANTENIMIENTO: MATERIAL ELECTRICO: REPARACIONES MENORES EN ESCUELA VIRGINIA SAN ROMAN Y LICEO ITSEP; ITEM:09.21.02.22.04.010. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56976170332 , VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO, constanza.cepeda@slephuasco.cl

Partes
Proveedor
CASA DON JULIO53.283.900-9
Licitación de origen
1028871-34-LR23
Proceso
  1. Creación
    28-05-2025
  2. Envío a proveedor
    28-05-2025
  3. Aceptación
    28-05-2025