1028871-965-SE25Recepción conforme

P01_ADM_RESTO_INSUMOS,REPUESTOS Y ACCESORIOS COMPUTACIONALES_MAYO2025

Total
$99.960
Neto
$84.000
Impuestos
$15.960
Descripción

MEMO N°28 DEL ENCARGADO DE INFORMATICA (s); A JEFE UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS (s); FONDO RESTO; ITEM 09.21.01.22.04.009; LICITACIÓN N°1028871-34-LR23. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460,COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SR.MACARENA GUIROUX CELULAR+569761703332 O BODEGA +56940634427,VALLENAR,REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS,ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA:dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR; constanza.hurtado@slephuasco.cl

Partes
Proveedor
CASA DON JULIO53.283.900-9
Licitación de origen
1028871-34-LR23
Proceso
  1. Creación
    23-05-2025
  2. Envío a proveedor
    23-05-2025
  3. Aceptación
    23-05-2025