1028871-951-SE24Recepción conforme

P02_452_SEP_INSUMOS COMPUTACIONALES_TINTAS_DIC2024

Total
$339.825
Neto
$285.567
Impuestos
$54.258
Descripción

SEGÚN ORD. N°76 27-11-24; DE DIRECTOR ESCUELA GABRIELA MISTRAL; A DIRECTOR SLEPHUASCO; CORREO FINANZAS 28.11.2024; ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA ; FONDO SEP; ITEM 09.21.02.22.04.009. ; LIC 1028871-31-LR23 "INSUMOS TINTAS Y TONER"; DESPACHAR A CALLE OCHANDIA#1460,COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +569 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA; NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com

Partes
Proveedor
IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1
Licitación de origen
1028871-31-LR23
Proceso
  1. Creación
    02-12-2024
  2. Envío a proveedor
    02-12-2024
  3. Aceptación
    10-12-2024