1028871-951-SE24Recepción conforme
P02_452_SEP_INSUMOS COMPUTACIONALES_TINTAS_DIC2024
- Total
- $339.825
- Neto
- $285.567
- Impuestos
- $54.258
SEGÚN ORD. N°76 27-11-24; DE DIRECTOR ESCUELA GABRIELA MISTRAL; A DIRECTOR SLEPHUASCO; CORREO FINANZAS 28.11.2024; ADQUISICION DE CARTUCHOS DE TINTA ; FONDO SEP; ITEM 09.21.02.22.04.009. ; LIC 1028871-31-LR23 "INSUMOS TINTAS Y TONER"; DESPACHAR A CALLE OCHANDIA#1460,COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +569 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA; NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com
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