1028871-934-SE24Recepción conforme
P02_INVER_CARTUCHO TINTAS_NOVIEMBRE2023
- Total
- $552.250
- Neto
- $464.076
- Impuestos
- $88.174
SEGÚN MEMO. N°61 22-11-24;DE JEFE PLANIFICACION Y CONTROL ;A JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS;SOLICITA CARTUCHOS DE TINTA ; FONDO INVERSION "MEJORAMIENTO LICEO JOSE SANTOS OSSA";ITEM 09.21.02.31.02.001. LIC 1028871-31-LR23 "INSUMOS TINTAS Y TONER"; DESPACHAR A CALLE OCHANDIA#1460,COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +569 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA; NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com
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