1028871-934-SE24Recepción conforme

P02_INVER_CARTUCHO TINTAS_NOVIEMBRE2023

Total
$552.250
Neto
$464.076
Impuestos
$88.174
Descripción

SEGÚN MEMO. N°61 22-11-24;DE JEFE PLANIFICACION Y CONTROL ;A JEFE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS;SOLICITA CARTUCHOS DE TINTA ; FONDO INVERSION "MEJORAMIENTO LICEO JOSE SANTOS OSSA";ITEM 09.21.02.31.02.001. LIC 1028871-31-LR23 "INSUMOS TINTAS Y TONER"; DESPACHAR A CALLE OCHANDIA#1460,COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +569 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA; NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com

Partes
Proveedor
IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1
Licitación de origen
1028871-31-LR23
Proceso
  1. Creación
    28-11-2024
  2. Envío a proveedor
    28-11-2024
  3. Aceptación
    04-12-2024