1028871-832-SE25Recepción conforme

P02_E.E_SEP_INSUMOS ELECTRICOS_ABRIL2025

Total
$874.650
Neto
$735.000
Impuestos
$139.650
Descripción

MEMO N°18/07.04.2025 DE ENCARGADO DE INFORMATICA A JEFE DE ADM Y FINANZAS(S); FONDO SEP; ITEM 09.21.02.22.04.009. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56976170332. NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com

Partes
Proveedor
CASA DON JULIO53.283.900-9
Licitación de origen
1028871-34-LR23
Proceso
  1. Creación
    08-04-2025
  2. Envío a proveedor
    08-04-2025
  3. Aceptación
    10-04-2025