1028871-83-SE26Recepción conforme

P02_ADM CENTRAL_10 %SEP_MATERIAL DE OFICINA_FEBRERO 2026

Total
$290.713
Neto
$244.297
Impuestos
$46.416
Descripción

MEMO N°3 FECHA 27/01/2026 ENCARGADO DE INVENTARIO SOLICITA A;JEFE DE ADM Y FINANZAS;FONDO;10%SEP:ITEM;09.02.22.04.001, CONVENIO LICITACIÓN 1028871-22-LR25. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56976170332 , VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR: Carmen.diazc@slephuasco.cl

Partes
Proveedor
NÚCLEO ESCOLAR SPA78.076.791-K
Licitación de origen
1028871-22-LR25
Proceso
  1. Creación
    06-02-2026
  2. Envío a proveedor
    06-02-2026
  3. Aceptación
    17-02-2026