1028871-82-SE26Recepción conforme

P104_449_SENCE_INSUMOS OPERACIÓN_FEBRERO 2026

Total
$261.800
Neto
$220.000
Impuestos
$41.800
Descripción

SEGÚN CORREO 05/02/26;DE DIRECTOR LICEO JOSÉ SANTOS OSSA;A SUB. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS; SOLICITAN INSUMOS DE FERRETERÍA-OPERACIÓN; FONDO SENCE;ITEM 09.21.02.22.04.002.999; DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +56 9 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA; NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO BODEGA: MACARENA.GUIROUX@SLEPHUASCO.CL - MANUEL.JOFREP@SLEPHUASCO.C -LILIANA.ROJAS@SLEPHUASCO.CL CORREO COMPRADOR: MAGGI.ANGEL@SLEPHUASCO.CL

Partes
Proveedor
CASA DON JULIO53.283.900-9
Licitación de origen
1028871-34-LR23
Proceso
  1. Creación
    06-02-2026
  2. Envío a proveedor
    06-02-2026
  3. Aceptación
    09-02-2026