1028871-756-SE24Recepción conforme

P02_13185_EMTP_MATERIAL TALLER_OCTUBRE 2024

Total
$2.975.000
Neto
$2.500.000
Impuestos
$475.000
Descripción

SEGÚN CORREO 02-09-24;DE SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS;A ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN;SOLICITAN MATERIAL DE TALLER;FONDO EMTP;ITEM 09.21.02.29.05;DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +56 9 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA;NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO ENCARGADA LOGISTICA: MACARENA.GUIROUX@SLEPHUASCO.CL CORREO BODEGA: MANUEL.JOFREP@SLEPHUASCO.CL - LILIANA.ROJAS@SLEPHUASCO.CL CORREO COMPRADOR: MAGGI.ANGEL@SLEPHUASCO.CL

Proceso
  1. Creación
    23-10-2024
  2. Envío a proveedor
    23-10-2024
  3. Aceptación
    24-10-2024