1028871-692-SE24Recepción conforme
P02_RBD 13185_FAEP 7.1_MATERIAL DE USO O CONSUMO_OCTUBRE 2024
- Total
- $13.685
- Neto
- $11.500
- Impuestos
- $2.185
ORD N°36 FECHA 01/10/2024 DIRECTOR LICEO POLITECNICO SOLICITA A JEFE ADM Y FINANZAS;LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS:FONDO;FAEP 7.1:ITEM;09.21.02.22.04.999.999;LICITACIÓN 1028871-34-LR23. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +56 9 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS,ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA:dipresrecepcion@custodium.com;correo comprador carmen.diazc@slephuasco.cl/carmen.diaz@slephuasco.onmicrosoft.com
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