1028871-665-SE24Recepción conforme

P02_RBD 13185_FAEP 7.1_MATERIAL DE USO O CONSUMO_OCTUBRE 2024

Total
$35.030
Neto
$29.437
Impuestos
$5.593
Descripción

ORD N°36 FECHA 01/10/2024 DIRECTOR LICEO POLITECNICO SOLICITA A JEFE ADM Y FINANZAS;LA ADQUISICIÓN DE INSUMOS:FONDO;FAEP 7.1:ITEM;09.21.02.22.04.999.999;LICITACIÓN 1028871-23-LE22. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +56 9 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS,ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA:dipresrecepcion@custodium.com;correo comprador carmen.diazc@slephuasco.cl/carmen.diaz@slephuasco.onmicrosoft.com

Partes
Proceso
  1. Creación
    02-10-2024
  2. Envío a proveedor
    04-10-2024
  3. Aceptación
    07-10-2024