1028871-66-SE26Recepción conforme

P02_EE_SUB.GRAL._MATERIAL ELECTRICO_ENERO 2026

Total
$316.031
Neto
$265.572
Impuestos
$50.459
Descripción

SEGÚN MEMO 07 20/01/26;DE ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES;A SUB.DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS;SOLICITAN MATERIAL ELECTRICO;FONDO SUB.GRAL.;ITEM 09.21.02.22.04.010;DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +56 9 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA; NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO BODEGA: MACARENA.GUIROUX@SLEPHUASCO.CL - MANUEL.JOFREP@SLEPHUASCO.CL – LILIANA.ROJAS@SLEPHUASCO.CL CORREO COMPRADOR: MAGGI.ANGEL@SLEPHUASCO.CL

Partes
Proveedor
CASA DON JULIO53.283.900-9
Licitación de origen
1028871-34-LR23
Proceso
  1. Creación
    29-01-2026
  2. Envío a proveedor
    30-01-2026
  3. Aceptación
    31-01-2026