1028871-55-SE23Recepción conforme

P02_448_MANTENIMIENTO_MATERIAL DE FERRETERIA_FEB23

Total
$807.716
Neto
$678.753
Impuestos
$128.963
Descripción

MEMO N°08/23/02/2023:ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y SS.GG:SOLICITA MATERIALES PARA REPARACIONES DEL LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA:A JEFE DE ADM Y FINANZAS:FONDO:MANTENIMIENTO:COORDINAR DESPACHO CON LA SRTA CAROLINA PIZARRO, NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR:CARMEN.DIAZC@SLEPHUASCO.CL

Partes
Proceso
  1. Creación
    24-02-2023
  2. Envío a proveedor
    24-02-2023
  3. Aceptación
    24-02-2023