1028871-55-SE23Recepción conforme
P02_448_MANTENIMIENTO_MATERIAL DE FERRETERIA_FEB23
- Total
- $807.716
- Neto
- $678.753
- Impuestos
- $128.963
MEMO N°08/23/02/2023:ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y SS.GG:SOLICITA MATERIALES PARA REPARACIONES DEL LICEO PEDRO TRONCOSO MACHUCA:A JEFE DE ADM Y FINANZAS:FONDO:MANTENIMIENTO:COORDINAR DESPACHO CON LA SRTA CAROLINA PIZARRO, NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR:CARMEN.DIAZC@SLEPHUASCO.CL
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