1028871-45-SE25Recepción conforme

P02_E.E_MATENIMIENTO_INS.MANTENIMIENTO_ENERO2025

Total
$1.098.025
Neto
$922.710
Impuestos
$175.315
Descripción

MEMOS N°06 Y 8 -28/01/2025;ENCRGADO MTTO Y SERVICIOS GENERALES, SOLICITA MATERIAL ELECTRICO PARA ESTABLECIMIENTOS;FONDO MANTENIMIENTO;ITEM.09.21.02.22.04.010;DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56976170332 O BODEGA +56 9 40634427, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA; NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR: lisette.calderon@slephuasco.cl

Partes
Proveedor
CASA DON JULIO53.283.900-9
Licitación de origen
1028871-34-LR23
Proceso
  1. Creación
    31-01-2025, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-01-2025, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    31-01-2025, 12:00 a. m.