1028871-45-SE25Recepción conforme
P02_E.E_MATENIMIENTO_INS.MANTENIMIENTO_ENERO2025
- Total
- $1.098.025
- Neto
- $922.710
- Impuestos
- $175.315
MEMOS N°06 Y 8 -28/01/2025;ENCRGADO MTTO Y SERVICIOS GENERALES, SOLICITA MATERIAL ELECTRICO PARA ESTABLECIMIENTOS;FONDO MANTENIMIENTO;ITEM.09.21.02.22.04.010;DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56976170332 O BODEGA +56 9 40634427, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA; NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR: lisette.calderon@slephuasco.cl
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