1028871-45-SE24Recepción conforme
P02_EE_ESC. DE VERANO_INSUMOS DEPORT._ENERO 2024
- Total
- $773.893
- Neto
- $650.330
- Impuestos
- $123.563
SEGÚN CORREO 29-01-24;DE UATP;A SUB.DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS;SOLICITA INSUMOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA DE VERANO;FONDO ESCUELA DE VERANO;ITEM 09.21.02.22.04.999.999; DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +56 9 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA;NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR: MAGGI.ANGEL@SLEPHUASCO.CL
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