1028871-45-SE24Recepción conforme

P02_EE_ESC. DE VERANO_INSUMOS DEPORT._ENERO 2024

Total
$773.893
Neto
$650.330
Impuestos
$123.563
Descripción

SEGÚN CORREO 29-01-24;DE UATP;A SUB.DIRECCIÓN DE ADM. Y FINANZAS;SOLICITA INSUMOS DEPORTIVOS PARA ESCUELA DE VERANO;FONDO ESCUELA DE VERANO;ITEM 09.21.02.22.04.999.999; DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +56 9 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA;NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR: MAGGI.ANGEL@SLEPHUASCO.CL

Partes
Proveedor
SPORT GAME SPA76.509.305-8
Licitación de origen
1028871-32-LR23
Proceso
  1. Creación
    31-01-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    31-01-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    01-02-2024, 12:00 a. m.