1028871-398-SE23Recepción conforme

P92_ E.E_4 A 7 _OTROS MATERIALES DE USO CONSUMO_JUN2023

Total
$905.450
Neto
$760.882
Impuestos
$144.568
Descripción

MEMO N°43 FECHA 20/04/2023 SUBDIRECTOR DE APOYO TÉCNICO PEDAGÓGICO SOLICITA MATERIALES A: SUBDIRECTOR DE ADM Y FINANZAS (S) FONDO; 4 A 7 SERNAMEG:ITEM;09.21.92.22.04.999: DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +56 9 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR:carmen.diaz@slephuasco.cl

Partes
Proceso
  1. Creación
    29-06-2023
  2. Envío a proveedor
    29-06-2023
  3. Aceptación
    29-06-2023