1028871-39-SE25Recepción conforme

P01_COMITÉS PARITARIOS_RESTO_MATERIAL DE USO O CONSUMO_ENERO 2025

Total
$189.800
Neto
$159.496
Impuestos
$30.304
Descripción

MEMO N°4 FECHA 22/01/2025 JEFE DE ADM Y FINANZAS SOLICITA A;ENCARGADA (S) DE COMPRAS Y CONTRATACIONES, LA COMPRA DE INSUMOS PARA LOS COMITÉS PARITARIOS DE SLEPHUASCO;FONDO;RESTO;ITEM;09.21.01.22.04.999, LICITACIÓN 1028871-34-LR23. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56976170332 O BODEGA+56940634427, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com. CORREO COMPRADOR:CARMEN.DIAZC@SLEPHUASCO.CL.

Partes
Proveedor
CASA DON JULIO53.283.900-9
Licitación de origen
1028871-34-LR23
Proceso
  1. Creación
    29-01-2025
  2. Envío a proveedor
    31-01-2025
  3. Aceptación
    31-01-2025