1028871-307-SE26Aceptada

P01_OC307_ADM_RESTO_VALEN.SEG.SPA_GUARDIAS_MAY26

Total
$11.200.000
Neto
$9.411.765
Impuestos
$1.788.235
Descripción

SEGÚN CORREO DEL 07.05.26 DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y SS.GG SOLICITA A:ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES:FONDO:RESTO:ITEM:09.21.01.22.08.002, SEGÚN CONVENIO LICITACIÓN 1028871-11-LQ25, "SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD E102RT9" . NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DEL SERVICIO, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR: Carmen.diazc@slephuasco.cl

Proceso
  1. Creación
    07-05-2026
  2. Envío a proveedor
    08-05-2026
  3. Aceptación
    08-05-2026