1028871-307-SE26Aceptada
P01_OC307_ADM_RESTO_VALEN.SEG.SPA_GUARDIAS_MAY26
- Total
- $11.200.000
- Neto
- $9.411.765
- Impuestos
- $1.788.235
SEGÚN CORREO DEL 07.05.26 DE ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y SS.GG SOLICITA A:ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES:FONDO:RESTO:ITEM:09.21.01.22.08.002, SEGÚN CONVENIO LICITACIÓN 1028871-11-LQ25, "SERVICIO DE GUARDIAS DE SEGURIDAD E102RT9" . NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DEL SERVICIO, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR: Carmen.diazc@slephuasco.cl
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