1028871-286-SE26Aceptada
P02_RBD 449_SEP_INSUMOS TP_ABRIL 2026
- Total
- $2.979.552
- Neto
- $2.503.825
- Impuestos
- $475.727
FICHA N°6 MATERIAL DE FERRETERIA SOLICITUD N°1 DIRECTOR LICEO JOSÉ SANTOS OSSA SOLICITA A, ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES;FONDO SEP:ITEM;09.21.02.22.04.010, CONVENIO LICITACIÓN 1028871-20-LQ23. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56976170332 , VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR: Carmen.diazc@slephuasco.cl
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