1028871-286-SE26Aceptada

P02_RBD 449_SEP_INSUMOS TP_ABRIL 2026

Total
$2.979.552
Neto
$2.503.825
Impuestos
$475.727
Descripción

FICHA N°6 MATERIAL DE FERRETERIA SOLICITUD N°1 DIRECTOR LICEO JOSÉ SANTOS OSSA SOLICITA A, ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATACIONES;FONDO SEP:ITEM;09.21.02.22.04.010, CONVENIO LICITACIÓN 1028871-20-LQ23. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56976170332 , VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR: Carmen.diazc@slephuasco.cl

Partes
Proveedor
COMERCIAL PELLAHUEN SPA77.484.546-1
Licitación de origen
1028871-20-LQ23
Proceso
  1. Creación
    28-04-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    28-04-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    12-05-2026, 12:00 a. m.