1028871-258-SE26Recepción conforme

P02_449_498_MANT_MATERIALES FERRETERIA_ABRIL2026

Total
$1.639.999
Neto
$1.378.150
Impuestos
$261.849
Descripción

CORREO SSGG 08.04.2026 A AREA COMPRA Y CONTRATOS; MEMO 42-43/08.04.2026; ESCUELA ALGARROBILLA; LICEO JOSE SANTOS OSSA; SOLICITA MATERIAL FERRETERIA PARA LOS EE SLEPH; FONDO MANTENIMIENTO: ITEM : 09.21.02.22.04.010. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA, CELULAR +56976170332 , VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO constanza.hurtado@slephuasco.cl CONVENIIO 1028871-23-LR25, REX692/30.05.2025

Partes
Proveedor
IMPORTADORA HEVIA SPA76.872.717-1
Licitación de origen
1028871-23-LR25
Proceso
  1. Creación
    13-04-2026
  2. Envío a proveedor
    13-04-2026
  3. Aceptación
    17-04-2026