1028871-149-SE25Recepción conforme
P02_E.E_SUBV.GRAL_INSUMOS ELECTRICOS_MARZO 2025
- Total
- $346.885
- Neto
- $291.500
- Impuestos
- $55.385
MEMO N°12 FECHA 04/03/2025 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y S.G SOLICITA A:JEFE DE ADM Y FINANZAS (S):FONDO;SUBV.GRAL:ITEM;09.21.02.22.04.010; DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56976170332 O BODEGA+56940634427, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR: Carmen.diazc@slephuasco.cl
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