1028871-149-SE25Recepción conforme

P02_E.E_SUBV.GRAL_INSUMOS ELECTRICOS_MARZO 2025

Total
$346.885
Neto
$291.500
Impuestos
$55.385
Descripción

MEMO N°12 FECHA 04/03/2025 ENCARGADO DE MANTENIMIENTO Y S.G SOLICITA A:JEFE DE ADM Y FINANZAS (S):FONDO;SUBV.GRAL:ITEM;09.21.02.22.04.010; DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56976170332 O BODEGA+56940634427, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR: Carmen.diazc@slephuasco.cl

Partes
Proveedor
CASA DON JULIO53.283.900-9
Licitación de origen
1028871-34-LR23
Proceso
  1. Creación
    10-03-2025
  2. Envío a proveedor
    10-03-2025
  3. Aceptación
    10-03-2025