1028871-142-SE24Recepción conforme

P01_ADM_INSUMOS COMPUTACIONALES_MARZO 2024

Total
$49.799
Neto
$41.848
Impuestos
$7.951
Descripción

SEGÚN CORREO 05-03-24;DE LOGISTICA;A SUB.DIRECTOR DE ADM. Y FINANZAS;SOLICITA TINTAS IMPRESORA;FONDO RESTO;ITEM 22.04.009;DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +56 9 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA;NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO COMPRADOR: MAGGI.ANGEL@SLEPHUASCO.CL

Partes
Proveedor
CASA DON JULIO53.283.900-9
Licitación de origen
1028871-34-LR23
Proceso
  1. Creación
    05-03-2024, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    05-03-2024, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    06-03-2024, 12:00 a. m.