1028871-14-SE26Recepción conforme

P01_RESTO_INSUMOS ELECTRONICOS_ENERO26

Total
$60.369
Neto
$50.730
Impuestos
$9.639
Descripción

SEGÚN MEMO 02/16.01.2025 DE ENCARGADO INFORMATICA(S), SOLICITA MATERIAL ELECTRICO; FONDO RESTO; ITEM 09.21.01.22.04.010. DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +56 9 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA; NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO BODEGA: MACARENA.GUIROUX@SLEPHUASCO.CL - MANUEL.JOFREP@SLEPHUASCO.CL – LILIANA.ROJAS@SLEPHUASCO.CL

Partes
Proveedor
CASA DON JULIO53.283.900-9
Licitación de origen
1028871-34-LR23
Proceso
  1. Creación
    16-01-2026
  2. Envío a proveedor
    16-01-2026
  3. Aceptación
    23-01-2026