1028871-10-SE24Recepción conforme
P02_E.E_SEP_ART. DEPORTIVOS_ENERO 2024
- Total
- $63.840.347
- Neto
- $53.647.350
- Impuestos
- $10.192.997
SEGUN CORREO DE JEFE DE ADM Y FINANZAS CON FECHA 15/01/2024 SOLICITA A:ENCARGADO DE COMPRAS Y CONTRATOS; LA ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS A ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES; FONDOS SEP; ITEM 09.21.02.22.04.002.999; LIC.1028871-32-LR23;DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460,COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SR.MACARENA GUIROUX CELULAR+569761703332 O BODEGA+56953478745,VALLENAR,REGIÓN DE ATACAMA. NO FACTURAR HASTA RECEPCION CONFORME DE LOS PRODUCTOS,ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA:dipresrecepcion@custodium.com;correo comprador carmen.diazc@slephuasco.cl / carmen.diaz@slephuasco.onmicrosoft.com
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