1028871-1-SE25Recepción conforme
P02_461_SUB.GRAL._MAT. ELECT._ENERO 2025
- Total
- $206.977
- Neto
- $173.930
- Impuestos
- $33.047
SEGÚN MEMO 01 14-01-25;DE ENCARGADO DE SERVICIOS GENERALES;A SUB. DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS;SOLICITA MATERIAL ELECTRICO;FONDO SUB. GRAL.;ITEM 09.21.02.22.04.010; DESPACHAR A CALLE OCHANDIA #1460, COORDINAR DESPACHO CON ENCARGADA DE LOGISTICA SRA. MACARENA GUIROUX CELULAR +56 9 76170332 O BODEGA +56 9 53478745, VALLENAR, REGIÓN DE ATACAMA; NO FACTURAR HASTA RECEPCIÓN CONFORME DE LOS PRODUCTOS, ENVIAR FACTURA Y XML A LA SIGUIENTE CASILLA dipresrecepcion@custodium.com CORREO BODEGA: MACARENA.GUIROUX@SLEPHUASCO.CL - MANUEL.JOFREP@SLEPHUASCO.CL LILIANA.ROJAS@SLEPHUASCO.CL CORREO COMPRADOR: MAGGI.ANGEL@SLEPHUASCO.CL
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