1020-561-AG23Aceptada

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-249-COT23

Total
$749.700
Neto
$630.000
Impuestos
$119.700
Descripción

Orden de Compra codigo: 1020-561-AG23 dirigida a PC TEK SPA La Factura debe ser emitida a nombre del MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCION GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0, ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2020 UNIDAD_DE_PAGO NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA Correo electrónico mop_dte@paperless.cl Contacto: Arantza Villanueva - Correo arantza.villanueva@mop.gov.cl – Teléfono 224493166 o Ester Herrera – correo ester.herrera@mop.gov.cl 224493057.

Partes
Proveedor
PC TEK SPA77.304.143-1
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    11-12-2023
  2. Envío a proveedor
    12-12-2023
  3. Aceptación
    12-12-2023