1020-41-AG26Recepción conforme

Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-7-COT26

Total
$925.820
Neto
$778.000
Impuestos
$147.820
Descripción

Orden de Compra codigo: 1020-41-AG26 dirigida a DISTRIBUIDORA CLAUDIO HERNAN GAETE VERDUGO EIRL Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. Condiciones generales del producto: 1.- Plazo de entrega: 2 días hábiles, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. 2.- Lugar de entrega: Morandé 59, Piso 6. Depto. De Comunicaciones Ministerial. Coordinar con Felipe Arratia R; email: felipe.arratia@mop.gov.cl, Teléfono: +562 2449 3010. 3.- Facturación y pago: a) Facturación: La factura electrónica debe ser emitida a nombre de: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCION GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2020 UNIDAD_DE_PAGO NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARÍA Correo electrónico mop_dte@paperless.cl La Subsecretaría de Obras Públicas podrá rechazar la factura, conf

Partes
Proveedor
Claudio Hernan76.709.823-5
Licitación de origen
Compra directa (sin licitación)
Proceso
  1. Creación
    10-02-2026, 12:00 a. m.
  2. Envío a proveedor
    16-02-2026, 12:00 a. m.
  3. Aceptación
    16-02-2026, 12:00 a. m.