Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-7-COT26
- Total
- $925.820
- Neto
- $778.000
- Impuestos
- $147.820
Orden de Compra codigo: 1020-41-AG26 dirigida a DISTRIBUIDORA CLAUDIO HERNAN GAETE VERDUGO EIRL Justificación selección de cotización menos económica: Los productos o servicios cotizados cumplen de mejor manera con los requisitos técnicos solicitados. Condiciones generales del producto: 1.- Plazo de entrega: 2 días hábiles, contados a partir de la recepción de la Orden de Compra. 2.- Lugar de entrega: Morandé 59, Piso 6. Depto. De Comunicaciones Ministerial. Coordinar con Felipe Arratia R; email: felipe.arratia@mop.gov.cl, Teléfono: +562 2449 3010. 3.- Facturación y pago: a) Facturación: La factura electrónica debe ser emitida a nombre de: MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCION GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT: 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2020 UNIDAD_DE_PAGO NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARÍA Correo electrónico mop_dte@paperless.cl La Subsecretaría de Obras Públicas podrá rechazar la factura, conf
- Organismo comprador
- MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS DIREC CION GRAL DE OO PP DCYF
- Proveedor
- Claudio Hernan76.709.823-5
- Licitación de origen
- Compra directa (sin licitación)
- Creación10-02-2026, 12:00 a. m.
- Envío a proveedor16-02-2026, 12:00 a. m.
- Aceptación16-02-2026, 12:00 a. m.