1020-38-AG25Aceptada
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1020-8-COT25
- Total
- $440.300
- Neto
- $370.000
- Impuestos
- $70.300
Orden de Compra codigo: 1020-38-AG25 dirigida a DESARROLLO DE SISTEMAS GRAFICOS Y COMPUTACIONALES LIMITADA FACTURAR A. MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS - DIRECCION GRAL. DE OO.PP. DCYF - RUT: 61.202.000-0, ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2020 UNIDAD_DE_PAGO NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA ENVIAR AL CORREO ELECTRÓNICO: mop_dte@paperless.cl COORDINAR CON: ARANTZA VILLANUEVA - FONO 224493166 - EMAIL: arantza.villanueva@mop.gov.cl
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