1020-320-SE23Aceptada

ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-57-LP23

Total
$79.405.963
Neto
$66.727.700
Impuestos
$12.678.263
Descripción

Facturar mediante facturación electrónica a nombre de: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCIÓN GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2020 UNIDAD_DE_PAGO NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA CORREO ELECTRÓNICO mop_dte@paperless.cl Contrapartes Técnicas: Antonio Aguirre - antonio.aguirre@mop.gov.cl - Fono 224494996 Marcelo Torres - marcelo.torres@mop.gov.cl - Fono 224494956

Proceso
  1. Creación
    03-08-2023
  2. Envío a proveedor
    28-08-2023
  3. Aceptación
    28-08-2023