1020-320-SE23Aceptada
ORDEN DE COMPRA DESDE 1020-57-LP23
- Total
- $79.405.963
- Neto
- $66.727.700
- Impuestos
- $12.678.263
Facturar mediante facturación electrónica a nombre de: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS - DIRECCIÓN GRAL. DE OO.PP. DCYF, RUT 61.202.000-0 ingresando en su archivo XML de factura, como se indica a continuación: COD UNIDAD DE PAGO 2020 UNIDAD_DE_PAGO NIVEL_CENTRAL_SUBSECRETARIA CORREO ELECTRÓNICO mop_dte@paperless.cl Contrapartes Técnicas: Antonio Aguirre - antonio.aguirre@mop.gov.cl - Fono 224494996 Marcelo Torres - marcelo.torres@mop.gov.cl - Fono 224494956
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